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進口紅酒的帳物處理

發布時間:2021-02-19 06:06:27

❶ 」請教: 關於進口紅酒破損和抽檢的會計處理

1、對來於正常損耗及管理不善等原因源造成損耗,在扣除處置收入、保險賠償、過失人賠償後計入管理費用; 2、對於自然災害等非正常損失,在扣除處置收入、保險賠償、過失人賠償後計入營業外支出。 根據以上規定,你公司從法國進口紅酒在海關抽檢了6甁,從海關往你公司運輸途中破損12甁,這18瓶紅酒應該屬於正常損耗,所以應當按照正常損耗進行會計處理。

❷ 進口紅酒公司,將自己進口的紅酒送給客戶喝,如何下賬算視同銷售嗎謝謝~

這應該是財務的事情吧?,我覺得不能算是銷售,如果量大,產生利潤到是可以,我覺得可以算做招待費用。或者是公關費用!

❸ 進口紅酒的流程及相關的賬務處理

進口紅酒要有酒類經營資質,進口公司要有酒類進出口權,進口紅內酒需要產地證,灌裝日期等容等,國內要製作中文標簽等,這只是大概說說,詳細請咨詢
賬務主要有要交關稅14% 增值稅17% 酒類還有消費稅10% 進口紅酒清關也需要費用,所以賬務基本上是這樣

❹ 從國外進口紅酒怎麼做帳

我只能說做賬我不會,如何進口紅酒我倒是很明白

❺ 進口紅酒的進口流程及賬務成本核算

第一、匯率是按照復上個制月的第三個星期的星期三。
第二、完稅價是在CIF的基礎上完稅,CIF(采購成本+海運+保險)
第三、繳稅分為關稅、增值稅、消費稅、增值稅是在關稅的基礎上增值,消費稅是在增值稅的基礎上消費。

❻ 進口商品帳的處理,怎麼做分錄

支付貨款及關稅
借:庫存商品XXX+XXX(關稅)
貸:銀行存款 XXX
支付關稅、XXX
借:庫存商品回XXX
貸:銀行存款XXX
借:應交答稅金-應交增值稅進項稅額 XXX
貸:銀行存款XXX
增值稅中的完稅價格=(進口價格*匯率+關稅)*0.17
關稅=進口價格*關稅稅率

支付運費
借:庫存商品 XXX+XXX (運雜費)
貸:銀行存款 XXX
此處,若運費為正規國內運輸公司開具的運費發票,可按運費金額的7%計入進項稅額,XXX*7%
借:應交稅金-應交增值稅進項稅額

若是進口業務,報關代理公司提供的國際貨運發票是不可以抵稅的,所有費用全部進入進口材料成本(可明確分清),否則也可將運雜費計入營業費用-運雜費

❼ 關於進口貨物的帳務處理,急急急!!!

支付貨款及關稅
借:庫存商品10萬+1萬(關稅)
貸:銀行存款 10萬
支付關稅、進口回VAT
借:庫存商品1萬
貸:答銀行存款 1萬
借:應交稅金-應交增值稅進項稅額 2萬
貸:銀行存款 2萬
增值稅中的完稅價格=(進口價格*匯率+關稅)*0.17
關稅=進口價格*關稅稅率

支付運費
借:庫存商品 4000+1000 (運雜費)
貸:銀行存款 5000
此處,若運費為正規國內運輸公司開具的運費發票,可按運費金額的7%計入進項稅額,4000*7%
借:應交稅金-應交增值稅進項稅額

若是進口業務,報關代理公司提供的國際貨運發票是不可以抵稅的,所有費用全部進入進口材料成本(可明確分清),否則也可將運雜費計入營業費用-運雜費

❽ 進口紅酒交什麼稅 怎樣做賬 求會計分錄

對的

❾ 進口紅酒,買的紙箱如何入賬分錄怎麼寫

購入時打算出售,並且紙箱不屬於單位主營業務,可以作為「包裝物」核算,會計分錄:
(內1)購進時容
借:包裝物--紙箱
貸:銀行存款等
(2)出售時
借:應收賬款(或銀行存款等)
貸:其他業務收入
貸:應交稅金--增值稅
(3)結轉銷售成本
借:其他業務支出
貸:包裝物--紙箱

❿ 進口紅酒的會計處理應該是怎麼樣的

國內銷售紅酒要交增值稅及消費稅,紅酒消費稅的稅率是10%
實務根據商業企業一般納稅人來處理

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